365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年部门预算及“三公”经费预算信息
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年部门预算及“三公”经费预算信息
第一部分 365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院概况
一、部门主要职能
(一)第一检察部(侦监、公诉)
负责刑事案件的审查批准逮捕、立案侦查监督、侦查活动监督,以及起诉、出庭公诉、抗诉,对人民法院刑事审判活动实行监督工作;负责承办本级监察委移送职务犯罪案件的审查起诉、出庭公诉和补充侦查;以及未成年人的案件审查逮捕、审查起诉、出庭公诉,负责涉及未成年人的刑事、民事、行政诉讼监督,参与青少年维权活动,研究提出预防未成年人犯罪和保护未成年人合法权益的意见措施等。
(二)第二检察部(民事行政、生态环境保护局)
负责民事行政诉讼监督工作,审查不服本级人民法院已经发生法律效力的民事行政裁判的申请监督案件,对符合监督条件的提出再审检察建议或提请上一级人民检察院抗诉,对人民法院民事行政审判活动、执行活动、调解活动进行监督,对虚假诉讼案件进行监督;办理支持起诉、公益诉讼案件,开展督促行政机关依法履职工作;研究分析公益诉讼检察工作的疑难问题,提出工作对策,实现社会治理多赢共赢工作局面。
(三)第三检察部(案件管理办公室、刑事执行检察局、控告申诉、检察委员会办公室)
负责对检察机关办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评等,对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警;对涉案财务进行监管,开展执法规范化建设和负责人民监督员、特约检察员、专家咨询委员工作;负责处理来信来访,统一受理控告、申诉,办理有关控告案件,办理刑事申诉、国家赔偿和刑事被害人救助案件。负责刑罚执行和监管活动实行监督,维护刑罚执行和监管活动的公平公正,维护监管秩序稳定,维护被监管人合法权益;负责直接立案侦查并办理国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利以及公民民主权利的犯罪案件;负责有关刑事执行检察业务,承办检察委员会日常工作。
二、部门机构设置
(一)预算单位构成
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年部门预算单位具体包括:行政单位 1个:石阡县人民检察院。
(二)内设机构设置
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院内设机构5 个,分别为:分别为:从单位机构设置看,第一部、第二部、第三部、办公室、政治部(法警队)。
三、部门人员构成
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院核定编制数为46人,其中:行政编制40人、事业编制6人。实有人数总计73人,在职人员为43人,其中:行政人员37人,事业人员6人;离退休人员为15人,其中:退休人员 15人。
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年部门收支预算总表
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(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)
|
|
单位:万元
|
2021年收入
|
2021年支出
|
备注
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、一般公共预算收入
|
785.20
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
668.90
|
|
四、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
51.96
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
21.66
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
42.68
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十九、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
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收 入 总 计
|
785.20
|
支 出 总 计
|
785.20
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第二部分 365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院 2021年预算公开报表
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业经营收入
|
其他收入
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
668.9
|
|
668.9
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
668.9
|
|
668.9
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
668.9
|
|
668.9
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
51.96
|
|
51.96
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
51.96
|
|
51.96
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
46.64
|
|
46.64
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.32
|
|
5.32
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
21.66
|
|
21.66
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21.66
|
|
21.66
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
21.66
|
|
21.66
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
42.68
|
|
42.68
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
42.68
|
|
42.68
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
42.68
|
|
42.68
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
785.20
|
|
785.20
|
|
|
|
|
|
|
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
其他支出
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
668.9
|
668.9
|
|
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
668.9
|
668.9
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
668.9
|
668.9
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
51.96
|
51.96
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
51.96
|
51.96
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
46.64
|
46.64
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.32
|
5.32
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
21.66
|
21.66
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21.66
|
21.66
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
21.66
|
21.66
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
42.68
|
42.68
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
42.68
|
42.68
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
42.68
|
42.68
|
|
|
|
|
合计
|
785.20
|
785.20
|
|
|
|
|
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年财政拨款收支总表
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
备注
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税
|
一、本年收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
785.20
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
四、公共安全支出
|
668.9
|
668.9
|
|
|
|
(三)财政专户管理非税
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
51.96
|
51.96
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
21.66
|
21.66
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
42.68
|
42.68
|
|
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出
|
|
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
785.20
|
支出总计
|
785.20
|
785.20
|
|
|
|
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年一般公共预算支出表
|
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
668.9
|
668.9
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
668.9
|
668.9
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
668.9
|
668.9
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
51.96
|
51.96
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
51.96
|
51.96
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
46.64
|
46.64
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.32
|
5.32
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
21.66
|
21.66
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21.66
|
21.66
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
21.66
|
21.66
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
42.68
|
42.68
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
42.68
|
42.68
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
42.68
|
42.68
|
|
|
合计
|
785.20
|
785.20
|
|
|
注:此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
|
|
|
|
|
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
政府预算经济分类科目
|
部门预算经济分类科目
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
类
|
款
|
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
合 计
|
|
**
|
**
|
合 计
|
|
501
|
|
机关工资福利支出
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
352.15
|
|
01
|
工资奖金津补贴
|
352.15
|
|
01
|
基本工资
|
163.59
|
02
|
津贴补贴
|
154.34
|
03
|
奖金
|
12.18
|
07
|
绩效工资
|
22.04
|
02
|
社会保障缴费
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
45.61
|
09
|
职业年金缴费
|
5.32
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
21.66
|
12
|
其他社会保障缴费
|
1.03
|
03
|
住房公积金
|
|
13
|
住房公积金
|
42.68
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
123.83
|
502
|
|
机关商品和服务支出
|
156.00
|
302
|
|
商品和服务支出
|
156.00
|
|
01
|
办公经费
|
104.90
|
|
01
|
办公费
|
24
|
02
|
印刷费
|
4
|
04
|
手续费
|
|
05
|
水费
|
8
|
06
|
电费
|
15
|
07
|
邮电费
|
8.18
|
09
|
物业管理费
|
|
11
|
差旅费
|
2
|
14
|
租赁费
|
|
28
|
工会经费
|
6.78
|
29
|
福利费
|
7.42
|
39
|
其他交通费用
|
29.52
|
02
|
会议费
|
2
|
15
|
会议费
|
2
|
03
|
培训费
|
2
|
16
|
培训费
|
2
|
04
|
专用材料购置费
|
|
24
|
被装购置费
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
05
|
委托业务费
|
4
|
03
|
咨询费
|
2
|
26
|
劳务费
|
2
|
27
|
委托业务费
|
|
06
|
公务接待费
|
2.6
|
17
|
公务接待费
|
2.6
|
08
|
公务用车运行维护费
|
2
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2
|
09
|
维修(护)费
|
18
|
13
|
维修(护)费
|
18
|
99
|
其他商品和服务支出
|
20.50
|
99
|
其他商品和服务支出
|
20.50
|
503
|
|
机关资本性支出(一)
|
|
310
|
|
资本性支出
|
|
|
06
|
设备购置
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
505
|
|
对事业单位经常性补助
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
|
|
01
|
工资福利支出
|
|
|
01
|
基本工资
|
|
02
|
津贴补贴
|
|
03
|
奖金
|
|
07
|
绩效工资
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
09
|
职业年金缴费
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
|
12
|
其他社会保障缴费
|
|
|
13
|
住房公积金
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
02
|
商品和服务支出
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
01
|
办公费
|
|
02
|
印刷费
|
|
03
|
咨询费
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04
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手续费
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05
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水费
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06
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电费
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07
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邮电费
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09
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物业管理费
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11
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差旅费
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13
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维修(护)费
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14
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租赁费
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15
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会议费
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16
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培训费
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17
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公务接待费
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18
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专用材料费
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24
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被装购置费
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25
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专用燃料费
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26
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劳务费
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27
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委托业务费
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28
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工会经费
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29
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福利费
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31
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公务用车运行维护费
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39
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其他交通费用
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99
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其他商品和服务支出
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506
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对事业单位资本性补助
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310
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资本性支出
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01
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资本性支出(一)
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02
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办公设备购置
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02
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资本性支出(二)
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07
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信息网络及软件购置更新
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509
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对个人和家庭的补助
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36.91
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303
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对个人和家庭的补助
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36.91
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01
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社会福利和救助
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4.82
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04
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抚恤金
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05
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生活补助
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4.82
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06
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救济费
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07
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医疗费补助
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02
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助学金
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08
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助学金
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05
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离退休费
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32.09
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01
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离休费
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02
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退休费
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32.09
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03
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退职(役)费
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99
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其他对个人和家庭补助
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99
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其他对个人和家庭的补助支出
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365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
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单位:万元
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项目
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2020年初预算数
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2021年初预算数
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2021年与上年预算数相比增减变化比率
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2021年与上年预算数相比增减变化原因
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2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重
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备注
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合计
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12.4
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4.6
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-62.9%
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在专项资金中列支
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0.59%
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一、 因公出国(境)费
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二、公务接待费
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2.7
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2.6
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-3.7%
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厉行节约
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0.33%
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三、公务车购置及运行维护费
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9.7
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2
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-79.38%
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在专项资金中列支
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0.25%
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1.公务车运行维护费
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9.7
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2
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-79.38%
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在专项资金中列支
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0.25%
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2.公务车购置费
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0
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0
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说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
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3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
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4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
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5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
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6、365体育投注提款_现金365_beat365在线官网本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
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7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。
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第三部分 365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年预算安排说明
一、收支总体情况说明
1.收入预算总额 785.20万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入785.20万元;其中:基本支出785.20万元。
2.支出预算总额785.20万元,按支出功能分为:公共安全支出668.90万元;社会保障和就业支出51.96 万元;卫生健康支出21.66万元;住房保障支出42.68万元。
3. 365体育投注提款_现金365_beat365在线官网石阡县人民检察院2021年收支总预算 785.20 万元,比 2020年收支总预算减少34.22万元,主要原因预算人员减少。
二、收入总体情况说明
收入预算总额 785.20万元全部为当年预算,比上年减少34.22 万元,主要原因预算人员减少。收入预算总额包括公共预算拨款收入785.20万元,占总收入的 100%;按支出功能分为:公共安全支出668.90万元,占总收入的85.18%;社会保障和就业支出 51.96 万元,占总收入的 6.62%;卫生健康支出21.66万元,占总收入的 2.76%;住房保障支出42.68万元,占总收入的 5.44%。具体如下:
1.公共安全支出(检察类)668.90万元,占总收入的85.18%;公共安全支出比上年减少30.33万元,主要原因预算人员减少。
2.社会保障和就业支出(类)51.96万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.64万元,占总收入的 5.94%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.32万元, 占总收入的0.68%。其他社会保障和就业支出比上年减少0.07万元,原因是预算人员减少。
3. 卫生健康支出(类)21.66万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.66万元,占总收入的 2.76%;卫生健康支出比上年减少0.9万元,原因是预算人员减少。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.68万元,占总收入的 5.44%。比上年减少2.92万元,原因是预算人员减少。
三、支出总体情况说明
支出预算总额785.20万元,比上年减少34.22万元,原因是预算人员减少。其中:基本支出785.20万元,占部门支出的100%,比上年减少34.22万元,原因是预算人员减少;基本支出主要用于单位的运行支出,按支出功能分为:公共安全支出(类)688.90万元,占总支出的85.18%,比上年减少30.33万元,原因是预算人员减少。社会保障和就业支出(类)51.96万元,占总支出的 6.62%,比上年减少0.07万元,原因是预算人员减少;卫生健康支出(类)21.66万元, 比上年减少0.90万元,原因是预算人员减少;住房保障支出(类)42.68万元,占总支出的5.44%,比上年减少2.92万元,原因是预算人员减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
1.收入预算总额785.20万元,比上年减少34.22万元,主要原因预算人员减少。其中:原一般公共预算拨款785.20万元。
2.支出预算总额785.20万元,比上年减少34.22万元,主要原因预算人员减少。其中:一般公共安全支出668.90万元;社会保障和就业支出51.96万元;卫生健康支出21.66万元;住房保障支出42.68万元。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出预算数为785.20万元,比上年减少34.22万元。主要原因是预算人员减少。其中:基本支出785.20万元,占一般公共预算支出总额的100%;基本支出中行政运行支出668.90万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出46.64万元;行政(事业)单位医疗21.66万元;住房公积金支出42.68万元;职业年金支出5.32万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出785.20万元,按支出经济分类,包括工资福利支出592.28万元,占基本支出的75.43%;商品和服务支出156万元,占基本支出的19.87%;对个人和家庭的补助支出36.92万元,占基本支出的4.70%。按支出用途分类:包括人员经费支出629.20万元,占基本支出的80.13%;公用经费支出156万元,占基本支出的 19.87%。具体如下:
1.人员经费支出629.20万元,比上年减少22.22万元,主要原因是预算人员减少。该支出具体包括工资福利支出592.28万元、对个人和家庭的补助36.92万元。工资福利支出592.28万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资163.59万元、津贴补贴154.34万元、奖金12.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.64万元,职业年金5.32万元,医疗卫生与计划生育保险21.66万元,住房公积金42.68万元,绩效工资22.04万元;商品和服务支出中其他交通费用29.52万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出36.92万元用于离退休人员费用和遗嘱人员生活补助具体包括:退休费32.09万元、遗嘱人员生活补助4.82万元。
2.公用经费支出156万元,比上年减少12万元,主要原因是预算人员减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费22万元、印刷费4万元、咨询费2万元、水费8万元、电费15万元、邮电费8.18万元、差旅费2万元、培训费2万元、劳务费2万元、工会经费6.79万元、福利费用7.42万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费用2.6万元、其他商品和服务支出20.50万元。
七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明
1.“三公”经费预算4.6万元,其中:公务接待费2万元、公务车运行维护费2万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。
2.2021年“三公”经费预算4.6万元,与上年XX万元相比减少7.8万元,增长下降率为62.90%,其中:公务用车运行维护费 2万元,与上年 9.7万元相比减少7.7万元,下降率为79.38%,原因是2021年公务用车运行维护费在专项资金(项目支出)中列支,公务用车保有量为7辆;公务接待费2.6万元,与上年 2.7万元相比减少0.01万元,下降率为0.37%,原因是厉行节约。
3.2021年一般公共预算安排“三公”经费预算4.6万元,比上年减少7.8万元,比上年下降62.90%,下降原因:2021年公务用车运行维护费在专项资金(项目支出)中列支。
三公经费明细如下:
1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)
2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费2万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费2.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少0.01万元,比上年下降0.37%,下降原因主要是厉行节约。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出
第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
2021年部门运行经费预算为156万元,比上年增加12万元,比上年下降7.14%,变动原因是:预算人员减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
二、政府采购情况。
我单位本年度没有政府采购预算安排。
三、国有资产占有使用情况
截止2021年年初,单位国有资产合计850.22万元,包括流动资产81.52万、固定资产净值768.70万元(原值124.00万元,比上年减少万元,主要原因是……。
四、预算绩效管理情况
2021年365体育投注提款_现金365_beat365在线官网全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2021年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标10个,预算资金785.20万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元,相关项目情况、绩效目标及指标如下:
五、项目支出安排说明
本单位2021年项目支出预算为0万元。
六、部分专有名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共安全支出(类)XX(款)XX(项)。反映行政单位的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。