365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院2020年部门预算及“三公”经费预算信息
第一部分 365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院概况
一、部门主要职能
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
(三)贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划、确定本院检察工作任务,并组织实施。
(四)负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(五)负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
(七)负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理控告申诉,办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
(九)负责队伍建设和思想政治工作。
(十)负责检务督察工作。
(十一)规划财务装备、检察技术信息工作。
(十二)负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、部门机构设置
(一)预算单位构成
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院2020年部门预算单位具体包括:行政单位 1个。
(二)内设机构设置
铜仁市碧江区人民检察院内设机构6个,分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政工部、办公室。
:
三、部门人员构成
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院(含所属机构)核定编制数为58人,其中:行政编制45人、事业编制6人(含参公事业编制)、机关工勤编制7名。实有人数总计75人,在职人员为53人,其中:行政人员45人,事业人员5人,机关工勤编制3名;退休人员为22人。
第二部分 365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院 2020年预算公开报表
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院2020年部门收支预算总表
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(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)
|
|
单位:万元
|
2020年收入
|
2020年支出
|
备注
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、一般公共预算收入
|
1078.90
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
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三、财政专户管理非税收入
|
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四、公共安全支出
|
935.47
|
|
四、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
58.03
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
30.29
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
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|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
55.11
|
|
|
|
二十二、粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十九、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1078.90
|
本年支出合计
|
1078.90
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
收 入 总 计
|
1078.90
|
支 出 总 计
|
1078.90
|
|
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院2020年部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
上年结转
|
原一般公共预算拨款收入
|
原预算外转一般公共预算管理资金收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业经营收入
|
其他收入
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
|
1078.90
|
|
1078.90
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
935.47
|
|
935.47
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
04
|
|
检察
|
935.47
|
|
935.47
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
04
|
01
|
行政运行
|
935.47
|
|
935.47
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
58.03
|
|
58.03
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
58.03
|
|
58.03
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.03
|
|
58.03
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
30.29
|
|
30.29
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
30.29
|
|
30.29
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
30.29
|
|
30.29
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
2
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
55.11
|
|
55.11
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
55.11
|
|
55.11
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
55.11
|
|
55.11
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1078.90
|
|
1078.90
|
|
|
|
|
|
|
|
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院2020年部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
其他支出
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
935.47
|
935.47
|
|
|
|
|
201
|
04
|
|
检察
|
935.47
|
935.47
|
|
|
|
|
201
|
04
|
01
|
行政运行
|
935.47
|
935.47
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
58.03
|
58.03
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
58.03
|
58.03
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.03
|
58.03
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
30.29
|
30.29
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
30.29
|
30.29
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
30.29
|
30.29
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
55.11
|
55.11
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
55.11
|
55.11
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
55.11
|
55.11
|
|
|
|
|
合计
|
1078.90
|
1078.90
|
|
|
|
|
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
备注
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税
|
一、本年收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
1078.90
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
四、公共安全支出
|
935.47
|
935.47
|
|
|
|
(三)财政专户管理非税
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
58.03 58.03
|
58.03
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
30.29
|
30.29
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
55.11
|
55.11
|
|
|
|
|
|
二十二、粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出
|
|
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1078.90
|
支出总计
|
1078.90
|
1078.90
|
|
|
|
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院2020年一般公共预算支出表
|
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1078.90
|
1078.90
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
935.47
|
935.47
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
935.47
|
935.47
|
|
|
201
|
04
|
01
|
行政运行
|
935.47
|
935.47
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
58.03
|
58.03
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
58.03
|
58.03
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.03
|
58.03
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
30.29
|
30.29
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
30.29
|
30.29
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
30.29
|
30.29
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
55.11
|
55.11
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
55.11
|
55.11
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
55.11
|
55.11
|
|
|
合计
|
1078.90
|
1078.90
|
|
|
注:此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况
|
|
|
|
|
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
政府预算经济分类科目
|
部门预算经济分类科目
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
类
|
款
|
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
合 计
|
1078.90
|
**
|
**
|
合 计
|
1078.90
|
501
|
|
机关工资福利支出
|
811.46
|
301
|
|
工资福利支出
|
811.46
|
|
1
|
工资奖金津补贴
|
494.66
|
|
1
|
基本工资
|
218.71
|
2
|
津贴补贴
|
256.52
|
3
|
奖金
|
19.42
|
7
|
绩效工资
|
|
2
|
社会保障缴费
|
89.73
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
58.03
|
9
|
职业年金缴费
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
30.29
|
12
|
其他社会保障缴费
|
1.41
|
3
|
住房公积金
|
55.11
|
13
|
住房公积金
|
55.11
|
99
|
其他工资福利支出
|
171.96
|
99
|
其他工资福利支出
|
171.96
|
502
|
|
机关商品和服务支出
|
208
|
302
|
|
商品和服务支出
|
208
|
|
1
|
办公经费
|
111.55
|
|
1
|
办公费
|
25
|
2
|
印刷费
|
|
4
|
手续费
|
|
5
|
水费
|
2.5
|
6
|
电费
|
13
|
7
|
邮电费
|
13.6
|
9
|
物业管理费
|
|
11
|
差旅费
|
1
|
14
|
租赁费
|
|
28
|
工会经费
|
8.71
|
29
|
福利费
|
9.76
|
39
|
其他交通费用
|
37.98
|
2
|
会议费
|
1
|
15
|
会议费
|
1
|
3
|
培训费
|
1
|
16
|
培训费
|
1
|
4
|
专用材料购置费
|
|
24
|
被装购置费
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
5
|
委托业务费
|
23
|
3
|
咨询费
|
|
26
|
劳务费
|
23
|
27
|
委托业务费
|
|
6
|
公务接待费
|
1
|
17
|
公务接待费
|
1
|
8
|
公务用车运行维护费
|
4.95
|
31
|
公务用车运行维护费
|
4.95
|
9
|
维修(护)费
|
3
|
13
|
维修(护)费
|
3
|
99
|
其他商品和服务支出
|
62.5
|
99
|
其他商品和服务支出
|
62.5
|
503
|
|
机关资本性支出(一)
|
4
|
310
|
|
资本性支出
|
4
|
|
6
|
设备购置
|
4
|
|
2
|
办公设备购置
|
4
|
7
|
信息网络及软件购置更新
|
|
505
|
|
对事业单位经常性补助
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
|
|
1
|
工资福利支出
|
|
|
1
|
基本工资
|
|
2
|
津贴补贴
|
|
3
|
奖金
|
|
7
|
绩效工资
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
|
12
|
其他社会保障缴费
|
|
|
13
|
住房公积金
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
2
|
商品和服务支出
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
1
|
办公费
|
|
2
|
印刷费
|
|
3
|
咨询费
|
|
4
|
手续费
|
|
5
|
水费
|
|
6
|
电费
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7
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邮电费
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9
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物业管理费
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11
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差旅费
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13
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维修(护)费
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14
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租赁费
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15
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会议费
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16
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培训费
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17
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公务接待费
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18
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专用材料费
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24
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被装购置费
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25
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专用燃料费
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26
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劳务费
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27
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委托业务费
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28
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工会经费
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29
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福利费
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31
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公务用车运行维护费
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39
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其他交通费用
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99
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其他商品和服务支出
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506
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对事业单位资本性补助
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310
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资本性支出
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1
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资本性支出(一)
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2
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办公设备购置
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2
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资本性支出(二)
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7
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信息网络及软件购置更新
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509
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对个人和家庭的补助
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55.44
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303
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对个人和家庭的补助
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55.44
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1
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社会福利和救助
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2.81
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4
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抚恤金
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5
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生活补助
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2.81
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6
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救济费
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7
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医疗费补助
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2
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助学金
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8
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助学金
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5
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离退休费
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52.63
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1
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离休费
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2
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退休费
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52.63
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3
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退职(役)费
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99
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其他对个人和家庭补助
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99
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其他对个人和家庭的补助支出
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365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
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单位:万元
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项目
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2019年初预算数
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2020年初预算数
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2020年与上年预算数相比增减变化比率
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2020年与上年预算数相比增减变化原因
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2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重
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备注
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合计
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6.3
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5.95
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5.6
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严格执行中央八项规定
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0.55%
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一、 因公出国(境)费
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0
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0
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0
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二、公务接待费
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1.3
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1
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23%
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严格执行中央八项规定
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0.09%
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三、公务车购置及运行维护费
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5
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4.95
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1%
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1.公务车运行维护费
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5
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4.95
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1%
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0.46%
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2.公务车购置费
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0
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0
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说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
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3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
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4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
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5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
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6、365体育投注提款_现金365_beat365在线官网本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
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7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。
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注:本单位无政府性基金预算安排
第三部分 365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院2020年预算安排说明
一、收支总体情况说明
1. .收入预算总额 1078.90 万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入1078.90万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,其中:基本支出1078.90万元,项目支出0万元;本年度无政府性基金预算拨款。
2. 支出预算总额1078.90万元,按支出功能分为:公共安全支出935.47万元;社会保障和就业支出58.03 万元;卫生健康支出30.29万元;住房保障支出55.11万元; 2020年预计年末无结转。
3. 365体育投注提款_现金365_beat365在线官网碧江区人民检察院2020年收支总预算1078.90 万元,比 2018 年收支总预算减少200.32万元,主要原因:我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转,且2019年有3人退休。
二、收入总体情况说明
收入预算总额1078.90万元全部为当年预算,比上年减少200.32万元,主要原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。收入预算总额包括公共预算拨款收入1078.90 万元,占总收入的100%;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。按支出功能分为:公共安全支出935.47万元,占总收入的86.71%;社会保障和就业支出 58.03万元,占总收入的 5.38%;卫生健康支出30.29万元,占总收入的2.81%;住房保障支出55.11万元,占总收入的5.1%。具体如下:
1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)935.47万元,占总收入的86.71%。比上年减少150.75万元,主要原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。
2.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)58.03万元,占总收入的5.38%。比上年减少39.89万元,原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)30.29万元,占总收入的 2.81%。比上年增加0.42万元,原因是2020年缴费基数增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.11万元,占总收入的5.1%。比上年减少10.10万元,原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。
三、支出总体情况说明
支出预算总额1078.90万元,比上年减少200.32万元,主要原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。其中:基本支出1078.90万元,占部门支出的100%,比上年减少200.32万元,原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。基本支出主要用于本单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、各项社会保险费、和日常办公需购买的相关支出,按支出功能分为:公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)935.47万元,占总收入的86.71%。比上年减少150.75万元,主要原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)58.03万元,占总收入的5.38%。比上年减少39.89万元,原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)30.29万元,占总收入的 2.81%。比上年减少0.42万元,原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.11万元,占总收入的5.1%。比上年减少10.10万元,原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。
四、财政拨款收支总体情况说明
1.收入预算总额1078.90万元,比上年减少200.32万元,主要原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。其中:原一般公共预算拨款1078.90万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。
2.支出预算总额1078.90万元,比上年减少200.32万元,主要原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。其中:公共安全支出935.47万元;社会保障和就业支出58.03万元;卫生健康支出30.29 万元;住房保障支出55.11万元。结转下年0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出预算数为1078.90万元,比上年减少200.32万元。主要原因:一是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转;二是2019年有3人退休。其中:基本支出1078.90万元,占一般公共预算支出总额100%,基本支出中行政运行支出935.47万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出58.03万元;行政(事业)单位医疗30.29万元;住房公积金支出55.11万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1078.90万元,按支出经济分类,包括工资福利支出811.46万元,占基本支出的75.21%;商品和服务支出208万元,占基本支出的19.28%;对个人和家庭的补助支出55.44万元,占基本支出的5.14%;资本性支出4万元,占基本支出的0.37%。按支出用途分类:包括人员经费支出866.9万元,占基本支出的80.35%;公用经费支出212万元,占基本支出的19.65%。具体如下:
1.人员经费支出866.9万元,比上年减少214.82万元,主要原因是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转。该支出具体包括工资福利支出811.46万元、对个人和家庭的补助55.44万元。工资福利支出811.46万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资218.71万元、津贴补贴256.52万元、奖金19.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.03万元,职业年金0万元,医疗卫生与计划生育保险30.29万元,其他社会保障缴费1.41万元,住房公积金55.11万元,绩效工资0万元,其他工资福利支出171.96万元;对个人和家庭的补助支出55.44万元,用于退休人员费用和遗属人员生活补助具体包括:生活补助2.81万元,退休费52.63万元。
2.公用经费支出212万元,比上年减少28.64万元,主要原因是我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费25万元、水费2.5万元、电费13万元、邮电费13.60万元、差旅费1万元、工会经费8.71万元、福利费9.76万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费23万元、公务接待费1万元、其他交通费用支出37.98万元,公务用车运行维护费4.95万元、维修(护)费3万元、其他商品和服务支出62.50万元,资本性支出4万元。
七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明
1.“三公”经费预算5.95万元,其中:公务接待费1万元、公务车运行维护费4.95万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。
2.2020 年“三公”经费预算5.95万元,与上年6.3万元相比减少0.35万元,下降率为5.6%,其中:公务用车运行维护费 4.95万元,与上年5万元相比减少0.05万元,下降率为1%,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,公务用车保有量为9辆;公务接待费1万元,与上年1.3万元相比减少0.3万元,下降率为23%,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。
3.2020年一般公共预算安排“三公”经费预算5.95万元,比上年减少0.35万元,比上年下降5.6%,下降原因:严格执行中央八项规定,厉行节约。
三公经费明细如下:
1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)
2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费4.95万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少0.3万元,比上年下降23%,增长(下降)原因主要是严格执行中央八项规定,厉行节约。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
2020年部门运行经费预算为212万元,比上年减少28.64万元,比上年下降12%,变动原因是:我院转隶到区纪委的10人已于2019年底全部划转。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
二、政府采购情况。
政府采购计划为4万元,其中:货物采购4万元、工程采购0万元、服务采购0万元,主要是办公设备购置,较上年增加2万元,主要原因是:部分办公设备老化,急需更换。
三、国有资产占有使用情况
截止2020年年初,单位国有资产合计1286.61万元,包括流动资产621.01万元、固定资产净值357.38万元(原值762.05万元,比上年增加39.97万元,主要原因是:检察工作网建设,购置相关设备)无形资产净值308.22万元(原值324.38万元,比上年增加7万元,主要原因是:购检察分级保护软件)。
四、预算绩效管理情况
2020年365体育投注提款_现金365_beat365在线官网全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2020年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标7个,预算资金1078.90万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元。
五、项目支出安排说明
本单位2020年项目支出预算为0万元。
六、部分专有名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映检察机关正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。